本公司內部稽核組織係依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」設置隸屬董事會之稽核總處,並採總稽核制,以超然獨立之精神執行稽核業務,綜理稽核業務,並 ...
風險治理及管理組織架構. TOP. 為有效管理本公司及各子公司因經營所產生之各項風險,董事會為本公司風險監督最高單位,除負責核定風險管理政策、風險胃納或限額,並 ...
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